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六盤水市檔案館貫徹執行國家、省、市有關檔案和地方志工作的法律、法規和方針政策。2、擬訂市檔案館發展規劃、年度計劃和規章制度並 組織實施;擬訂全市地方志事業發展規劃、編纂方案、年度 計劃並組織實施。3、依法收集和接收保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案;承擔六盤水市自然、政治、社會、經濟、文化 等方面歷史與現狀資料的收集工作。4、整理及保管檔案、地方志文獻及其他地情資料,承擔市檔案館館藏檔案、地方志文獻及其他地情資料的安全責任。5、按規定組織開發利用檔案、地方志文獻及資料;組織地方志書編纂、地方綜合年鑑編纂和地方史編寫工作;按規定發布檔案、地方志文獻及資料信息,為社會利用檔案、 地方志文獻、地情資源提供服務;收集政府公開文件,依法為公民、法人[1]或者其他組織提供政府公開信息服務;配合有關部門開展相關社會教育服務工作。6、擬訂全市地方志信息化建設規劃,管理檔案資料信息資源庫和地方志資料數據庫;組織開展地方志理論研 究、宣傳教育和培訓工作。7、結合職能職責,做好扶貧開發相關工作。8、承辦市委、市政府及市地方志編纂委員會、市檔 案局,省檔案館(省地方志辦)交辦的其他任務。

部門職責

1、貫徹執行國家、省、市有關檔案和地方志工作的法律、法規和方針政策。2、擬訂市檔案館發展規劃、年度計劃和規章制度並 組織實施;擬訂全市地方志事業發展規劃、編纂方案、年度 計劃並組織實施。3、依法收集和接收保管範圍內對國家和社會有保存 價值的檔案;承擔六盤水市自然、政治、社會、經濟、文化 等方面歷史與現狀資料的收集工作。4、整理及保管檔案、地方志文獻及其他地情資料,承擔市檔案館館藏檔案、地方志文獻及其他地情資料的安全責任。5、按規定組織開發利用檔案、地方志文獻及資料;組織地方志書編纂、地方綜合年鑑編纂和地方史編寫工作;按規定發布檔案、地方志文獻及資料信息,為社會利用檔案、 地方志文獻、地情資源提供服務;收集政府公開文件,依法為公民、法人或者其他組織提供政府公開信息服務;配合有關部門開展相關社會教育服務工作。6、擬訂全市地方志信息化建設規劃,管理檔案資料信息資源庫和地方志資料數據庫[2];組織開展地方志理論研 究、宣傳教育和培訓工作。7、結合職能職責,做好扶貧開發相關工作。8、承辦市委、市政府及市地方志編纂委員會、市檔 案局,省檔案館(省地方志辦)交辦的其他任務。

機構設置

本單位內設內設14個科室,分別為辦公室、宣傳編研科、信息化科、接收徵集科、保管整理科、鑑定保護科、查閱利用科、重點檔案科(「三線」文化科)、安全保障科、方志科、年鑑科、地方史科、地方志事務管理科、人事科(機關黨辦)。貴州省六盤水市檔案局部門決算包括:本級決算;我單位為一級預算單位,無下屬單位。

二、貴州省六盤水市檔案館(六盤水市地方志編纂委員會辦公室)2021年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省六盤水市檔案館(六盤水市地方志編纂委員會辦公室)2021年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

年度收支決算總計803.84萬元,與2020年相比,增加38.94萬元,增長5.09%。主要原因是:項目經費增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計802.26萬元,其中:財政撥款收入785.67萬元,占97.93%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入16.59萬元,占2.07%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計801.42萬元,其中:基本支出650.31萬元,占81.15%;項目支出151.1萬元,占18.85%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收支決算總計787.25萬元。與2020年相比,增加22.63萬元,增長2.96%。主要原因是:項目經費增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出785.67萬元,占本年支出合計的98.04%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加22.63萬元,增長2.97%。主要原因是:項目經費增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方面:一般公共服務支出(類)支出708.93萬元,占90.23%;社會保障和就業(類)支出42.46萬元,占5.41%。住房保障支出(類)支出34.28萬元,占4.36%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為785.67萬元,支出決算為785.67萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,主要原因是:嚴格執行《預算法》相關規定進行預算收支。其中:

1.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)。當年預算為575.94萬元,支出決算為575.94萬元,完成當年預算的100%,決算等於預算數的主要原因是:嚴格執行《預算法》相關規定進行預算收支。

一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務(項)。當年預算為132.99萬元,支出決算為132.99萬元,完成當年預算的100%,決算等於預算數的主要原因是:嚴格執行《預算法》相關規定進行預算收支。

社會保障和就業(類)支出行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)當年預算42.46萬元,支出決算為42.46萬元,完成當年預算的100%,決算等於預算數的主要原因是:嚴格執行《預算法》相關規定進行預算收支。4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為34.28萬元,支出決算為34.28萬元,完成當年預算的100%,決算等於預算數的主要原因是:嚴格執行《預算法》相關規定進行預算收支。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出646.48萬元,其中:人員經費590.16萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費56.32萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明

1.「三公」經費財政撥款支出情況總體說明

2021年度「三公」經費財政撥款支出預算為1.55萬元,支出決算為0.74萬元,決算數小於預算數,主要原因是厲行勤儉節約,公務接待及公務用車次數減少、費用減少。

2.「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算0.74萬元,比上年增加0.49萬元,增長195.02%,增加原因是公務用車年限較長修理費用增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,下降0%,;公務用車購置及運行維護費支出0.51萬元,占69.65%,比上年增加0.47萬元,增長972.74%,增加原因是公務用車年限較長修理費用增加;公務接待費支出0.22萬元,占30.35%,比上年增加0.02萬元,增長10.76%,增加原因是2021年接待上級部門調研用餐次數增多。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

(2)公務用車購置及運行維護費預算為1.33萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的38.34%,主要原因是厲行勤儉節約。其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費0.51萬元。主要用於公務車輛的維修。2021年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

(3)公務接待費預算為0.22萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的100%。具體是:

國內公務接待支出0.22萬元,主要是接待上級部門前來調研公務用餐。2021年國內公務接待3批次,18人次。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況:無

(九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如:無

(十)機關運行經費支出說明

2021年機關運行經費支出56.32萬元,比2020年增加2.07萬元,增長3.81%,主要原因是由於機構改革,2020年原市檔案館同原市地方志辦進行合併,由於辦公條件有限未能合併辦公,還是按合併前的辦公場所進行分開辦公,導致機關運行經費增加。

(十一)政府採購支出說明

2021年政府採購支出總額0萬元,其中:政府採購貨物支出0萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府採購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府採購支出總額的0%。

(十二)國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,共有車輛1輛,其中,主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:無);單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

參考文獻