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浙江省內部審計協會

來自 搜狐網 的圖片

浙江省內部審計協會(以下簡稱本會),英文譯名Zhejiang Institute of Internal Audit,縮寫為ZJIIA。

本會是由全省各單位內部審計機構和內部審計人員自願結成的全省性的行業自律性組織,是為內部審計機構和內部審計工作者服務的非盈利[1]性社會團體。

目錄

本會的宗旨

鄧小平理論、「三個代表」重要思想[2]為指導思想,遵守憲法、法律、法規和國家政策,遵守社會道德風尚,履行服務、管理、宣傳、交流的基本職能,推進自律性行業管理,積極宣傳,擴大交流,提升內部審計的地位和影響,維護內部審計機構的獨立性、權威性和內部審計人員的合法權益,積極為內部審計機構和內部審計人員提供業務指導和開展各種專業服務,提高內部審計隊伍素質,促進內部審計工作的發展。

本會接受浙江省審計廳、浙江省民政廳的業務指導和監督管理。

本會的業務範圍

(一)制定本省內部審計準則實施細則、操作規範,並監督檢查實施情況;向有關部門提出涉及內部審計需要立法的意見和建議;

(二)調查研究內部審計發展中的新問題,提出指導內部審計工作的意見和建議;

(三)組織內部審計業務培訓,開展後續教育

(四)貫徹執行內部審計人員崗位資格制度,組織崗位資格和其他內部審計專業資格考試;

(五)開展內部審計理論和實務研究,總結交流內部審計工作經驗,辦好《浙江內部審計》會刊;

(六)受理審批和管理會員,維護會員的合法權益;

(七)提供內部審計諮詢等中介服務,協調行業內、外部關係;

(八)開展國內外交流活動,組織實施國際註冊內部審計師(CIA)考試,辦理本省有關人員向國際內部審計師協會及中國內部審計協會申請入會的審核、申報工作;

(九)辦理國家法律、行政法規規定的其他有關工作;

(十)辦理省審計廳委託或授權的其他有關工作

視頻

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什麼是內部審計?審哪些內容?
內部審計的職責——審計部

參考文獻