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六盘水市档案馆

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六盘水市档案馆贯彻执行国家、省、市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。2、拟订市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并 组织实施;拟订全市地方志事业发展规划、编纂方案、年度 计划并组织实施。3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;承担六盘水市自然、政治、社会、经济、文化 等方面历史与现状资料的收集工作。4、整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料,承担市档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料;组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作;按规定发布档案、地方志文献及资料信息,为社会利用档案、 地方志文献、地情资源提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人[1]或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作。6、拟订全市地方志信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库;组织开展地方志理论研 究、宣传教育和培训工作。7、结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。8、承办市委、市政府及市地方志编纂委员会、市档 案局,省档案馆(省地方志办)交办的其他任务。

目录

部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。2、拟订市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并 组织实施;拟订全市地方志事业发展规划、编纂方案、年度 计划并组织实施。3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存 价值的档案;承担六盘水市自然、政治、社会、经济、文化 等方面历史与现状资料的收集工作。4、整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料,承担市档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料;组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作;按规定发布档案、地方志文献及资料信息,为社会利用档案、 地方志文献、地情资源提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作。6、拟订全市地方志信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库[2];组织开展地方志理论研 究、宣传教育和培训工作。7、结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。8、承办市委、市政府及市地方志编纂委员会、市档 案局,省档案馆(省地方志办)交办的其他任务。

机构设置

本单位内设内设14个科室,分别为办公室、宣传编研科、信息化科、接收征集科、保管整理科、鉴定保护科、查阅利用科、重点档案科(“三线”文化科)、安全保障科、方志科、年鉴科、地方史科、地方志事务管理科、人事科(机关党办)。贵州省六盘水市档案局部门决算包括:本级决算;我单位为一级预算单位,无下属单位。

二、贵州省六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2021年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

年度收支决算总计803.84万元,与2020年相比,增加38.94万元,增长5.09%。主要原因是:项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计802.26万元,其中:财政拨款收入785.67万元,占97.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入16.59万元,占2.07%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计801.42万元,其中:基本支出650.31万元,占81.15%;项目支出151.1万元,占18.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计787.25万元。与2020年相比,增加22.63万元,增长2.96%。主要原因是:项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出785.67万元,占本年支出合计的98.04%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.63万元,增长2.97%。主要原因是:项目经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出708.93万元,占90.23%;社会保障和就业(类)支出42.46万元,占5.41%。住房保障支出(类)支出34.28万元,占4.36%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为785.67万元,支出决算为785.67万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。其中:

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。当年预算为575.94万元,支出决算为575.94万元,完成当年预算的100%,决算等于预算数的主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。当年预算为132.99万元,支出决算为132.99万元,完成当年预算的100%,决算等于预算数的主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。

社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算42.46万元,支出决算为42.46万元,完成当年预算的100%,决算等于预算数的主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为34.28万元,支出决算为34.28万元,完成当年预算的100%,决算等于预算数的主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出646.48万元,其中:人员经费590.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费56.32万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元,支出决算为0.74万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行勤俭节约,公务接待及公务用车次数减少、费用减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.74万元,比上年增加0.49万元,增长195.02%,增加原因是公务用车年限较长修理费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,;公务用车购置及运行维护费支出0.51万元,占69.65%,比上年增加0.47万元,增长972.74%,增加原因是公务用车年限较长修理费用增加;公务接待费支出0.22万元,占30.35%,比上年增加0.02万元,增长10.76%,增加原因是2021年接待上级部门调研用餐次数增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为1.33万元,支出决算为0.51万元,完成预算的38.34%,主要原因是厉行勤俭节约。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.51万元。主要用于公务车辆的维修。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成预算的100%。具体是:

国内公务接待支出0.22万元,主要是接待上级部门前来调研公务用餐。2021年国内公务接待3批次,18人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况:无

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如:无

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出56.32万元,比2020年增加2.07万元,增长3.81%,主要原因是由于机构改革,2020年原市档案馆同原市地方志办进行合并,由于办公条件有限未能合并办公,还是按合并前的办公场所进行分开办公,导致机关运行经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

参考文献