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内部审计工作指南》,编者郭长水//纪新伟,责编刘姿,定价108.00,ISBN号9787115593740,出版社人民邮电出版社,版印次1版 1次,开本16开,装帧*装,页数371,出版时间2022-09,印刷时间2022-09。

人民邮电出版社,1953年10月成立,隶属于中国工信出版传媒集团,是工业和信息化部主管的大型专业出版社[1]。建社以来,人民邮电出版社围绕“立足工信事业,面向现代社会,传播科学知识,引领美好生活”的出版宗旨,已发展成为集图书、期刊、音像电子及数字出版于一体的综合性出版大社[2]

内容简介

本书首先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了内部审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用,以帮助读者学会借助工具来提升效率。最后,为拓宽读者视角,讲解了内部审计部门的管理,升华了内审工作的知识体系。

本书内容翔实、层次清晰、重点明确,涵盖了内部审计核心工作的方方面面,通过对关键流程要点以条目式的方式进行言简意赅地讲解,以及对重要审计文书列举了可供复制的模板,让读者更易学到核心要点。

本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事内部审计、财会工作的人员的案头工具书,也可作为财经类师生案例教学的参考资料。

作者介绍

郭长水,上海海事大学审计处处长,上海立信会计金融学院硕士生导师,上海市审计学会理事。高级审计师,中国注册会计师(非执业),国际注册内部审计师(CIA)。

长期从事政府审计、内部审计、事业单位财务管理等工作,具有较丰富的实践经验。曾获2007年上海市审计系统优秀审计项目三等奖,在《审计研究》等刊物发表论文40余篇,多篇论文被《审计文摘》全文转载。主持、参与了多个国家级、省部级课题,曾获全国经济责任审计优秀论文三等奖、潘序伦中青年优秀论文奖。

纪新伟,中国兵器工业集团北方国际合作股份有限公司财务金融部主任,中国海洋大学专业学位研究生合作指导教师,首都经济贸易大学会计专硕校外指导教师。全国高端会计人才,正高级会计师,ACCA会员、CIMA会员。

从事企业内部审计工作多年,对企业内部控制、风险管理、财务管理等方面有独到的见解。曾出版多部学术专著、公开发表多篇学术论文。

参考文献

  1. 我国出版社的等级划分和分类标准,知网出书,2021-03-01
  2. 人民邮电出版社简介,人民邮电出版社