開啟主選單

求真百科

內部審計工作指南

來自 孔夫子網 的圖片

內部審計工作指南》,編者郭長水//紀新偉,責編劉姿,定價108.00,ISBN號9787115593740,出版社人民郵電出版社,版印次1版 1次,開本16開,裝幀*裝,頁數371,出版時間2022-09,印刷時間2022-09。

人民郵電出版社,1953年10月成立,隸屬於中國工信出版傳媒集團,是工業和信息化部主管的大型專業出版社[1]。建社以來,人民郵電出版社圍繞「立足工信事業,面向現代社會,傳播科學知識,引領美好生活」的出版宗旨,已發展成為集圖書、期刊、音像電子及數字出版於一體的綜合性出版大社[2]

目錄

內容簡介

本書首先從內部審計基礎及其主要業務類型講起,讓讀者對內部審計這一職業有框架性的認識。然後逐一講解了內部審計程序,包括年度審計計劃的制訂、項目審計方案的制訂、項目審計方案的實施,審計報告的編制,審計結果運用與後續審計等,讓讀者明白內部審計的實施思路、策略與具體實戰,並從操作角度講解了內部審計信息系統的應用,以幫助讀者學會藉助工具來提升效率。最後,為拓寬讀者視角,講解了內部審計部門的管理,升華了內審工作的知識體系。

本書內容翔實、層次清晰、重點明確,涵蓋了內部審計核心工作的方方面面,通過對關鍵流程要點以條目式的方式進行言簡意賅地講解,以及對重要審計文書列舉了可供複製的模板,讓讀者更易學到核心要點。

本書可作為企業、政府部門、會計師事務所中從事內部審計、財會工作的人員的案頭工具書,也可作為財經類師生案例教學的參考資料。

作者介紹

郭長水,上海海事大學審計處處長,上海立信會計金融學院碩士生導師,上海市審計學會理事。高級審計師,中國註冊會計師(非執業),國際註冊內部審計師(CIA)。

長期從事政府審計、內部審計、事業單位財務管理等工作,具有較豐富的實踐經驗。曾獲2007年上海市審計系統優秀審計項目三等獎,在《審計研究》等刊物發表論文40餘篇,多篇論文被《審計文摘》全文轉載。主持、參與了多個國家級、省部級課題,曾獲全國經濟責任審計優秀論文三等獎、潘序倫中青年優秀論文獎。

紀新偉,中國兵器工業集團北方國際合作股份有限公司財務金融部主任,中國海洋大學專業學位研究生合作指導教師,首都經濟貿易大學會計專碩校外指導教師。全國高端會計人才,正高級會計師,ACCA會員、CIMA會員。

從事企業內部審計工作多年,對企業內部控制、風險管理、財務管理等方面有獨到的見解。曾出版多部學術專著、公開發表多篇學術論文。

參考文獻

  1. 我國出版社的等級劃分和分類標準,知網出書,2021-03-01
  2. 人民郵電出版社簡介,人民郵電出版社