一本書學內部審計檢視原始碼討論檢視歷史
《一本書學內部審計》,副標題:新手內部審計從入門到精通,出版社: 化學工業出版社,ISBN:9787122355300。
化學工業出版社有限公司(簡稱「化工社」)組建於1953年,經過70年的發展,已成長為專業特色突出、品牌優勢明顯、有良好知名度和信譽度的中央級綜合科技出版社。目前出版領域包括科技圖書[1]、大中專教材、大眾圖書、科技期刊和數字出版[2]。
內容簡介
《一本書學內部審計——新手內部審計從入門到精通》一書涵蓋15個章節,具體包括內審人員的職業要求、審計準備、審計實施、審計報告與後續工作、業務經營績效審計、管理審計、內部控制審計——收入、業務內部審計——採購及費用、業務內部控制審計——存貨的管理、業務內部控制審計——固定資產管理、業務內部控制審計——人力資源管理、業務內部控制審計——資金管理、業務內部控制審計——生產管理、業務內部控制審計——會計、 信息審計等內容。
本書實操性強,涵蓋了內部審計的整個流程介紹,並配有大量實戰範本、圖表和文書,與實際工作聯繫緊密,具有很強的操作性;指導性強,本書依據的法規編寫而成,可作為內部審計從業者的培訓用書和實用指南。
作者介紹
曹艷銘,山西財經大學會計學院教師,博士研究生,註冊會計師,兼任特一藥業股份有限公司獨立董事。主持多個項目審計工作,發表學術論文20餘篇,出版教材10餘部。
參考文獻
- ↑ 圖書的演變歷史資料,學習啦,2017-06-07
- ↑ 化學工業出版社有限公司簡介,化學工業出版社有限公司